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老師,你好,21年我公司收到一張進項費用票,今年沖紅了,把錢退給我們公司了,那我這個賬務要怎么處理?


你好同學,比如你21年確認成本的分錄是借:主營業務成本? 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ?貸:應付賬款? ?22年就做一筆分錄,借:以前年度損益調整? 負數? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 貸:應付賬款-負數
2022 08/23 17:21

84785028 

2022 08/24 00:28
21年做的是借:管理費用 應交稅費進項稅額 貸銀行存款,那我22年應該怎么做?而且這筆錢他會退給我們,進項稅額做轉出嗎?如果做轉出,要怎么做呢?
魯老師 

2022 08/24 08:30
你好同學,借:其他應收款? ? ? 借:以前年度損益調整? (管理費用的金額)? ? ??應交稅費進項稅額 轉出?
你要進項稅額轉出你只要認證這張紅字發票就行了,稅務局自動會扣掉這個負數進項稅。

84785028 

2022 08/24 08:59
那賬上進項稅額轉出需要做賬嗎?
魯老師 

2022 08/24 09:03
你好同學。需要進項轉出的

84785028 

2022 08/24 10:02
進項稅額轉出的分錄要怎么做呢?
魯老師 

2022 08/24 10:07
借:其他應收款? ? ? 貸:以前年度損益調整? (管理費用的金額)? ? ??應交稅費進項稅額 轉出?

84785028 

2022 08/24 10:55
好的,謝謝

84785028 

2022 08/24 11:07
如果21年做的是借:主營業務成本 應交稅費~進項稅額 貸應付賬款,那22年沖紅后要怎么做呢
魯老師 

2022 08/24 11:18
借:應付賬款? ? ? 貸:以前年度損益調整? (主營業務成本的金額)? ? ??應交稅費進項稅額 轉出?

84785028 

2022 08/24 11:39
好的,謝謝
魯老師 

2022 08/24 11:55
不客氣同學,請五星好評,謝謝!
