問題已解決
期末留抵494.69,分錄這樣處理對嗎?



形成轉出未交增值稅借方余額就可以的
2022 08/22 14:59

84784989 

2022 08/22 14:59
正確的分錄能寫下嗎

辜老師 

2022 08/22 15:01
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅?38003.62,?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,494.69,貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅? ,38528.31

84784989 

2022 08/22 15:03
這樣做分錄對嗎

辜老師 

2022 08/22 15:04
要計入應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅

84784989 

2022 08/22 15:11
好的,知道了

84784989 

2022 08/22 15:15
不應該是 應交稅費-待抵扣進項稅額嗎

辜老師 

2022 08/22 15:18
這個轉出未交增值稅的借方余額就是留底的進項稅
