問題已解決
我有13的進項發票不含稅109734.51,增值稅稅額是14265.49,銷項稅率9%是不含稅26311.93,增值稅額是2368.07,做賬怎么換算可以抵扣多少銷項



你好,你所給的信息,不需要換算,可以抵扣的進項稅額就是?14265.49啊
你所指 的換算是什么意思呢,能舉例說明一下嗎?
2022 08/19 16:30

84784984 

2022 08/19 16:46
意思抵扣的時候就是14265.49-2368.07=11897.42

鄒老師 

2022 08/19 16:47
你好,11897.42,是結轉以后月份的留抵稅額。

84784984 

2022 08/19 16:48
那這個14265.49應該填在9%的增值稅表上還是填在 13%的上面

鄒老師 

2022 08/19 16:49
你好,你提供的信息,是13%的 進項發票,自然就是填在 13%的上面啊

84784984 

2022 08/19 16:49
我做賬的時候結轉留底到未開票收入怎么寫分錄

鄒老師 

2022 08/19 16:50
你好,結轉留底到未開票收入,這個是什么意思呢?

84784984 

2022 08/19 16:52
因為留底不想退稅,想做個未開票收入把留底扣完

鄒老師 

2022 08/19 16:53
你好
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84784984 

2022 08/19 16:54
意思做一筆分錄未開票銷項分錄把進項扣成0就不退稅了

84784984 

2022 08/19 16:55
那主營業務成本分錄怎么寫

鄒老師 

2022 08/19 16:55
你好,未開票收入,分錄是
借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84784984 

2022 08/19 16:58
你好,未開票收入,分錄是
借:應收賬款等科目 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
(是針對這個回復有什么疑問嗎這個回復沒有疑問

鄒老師 

2022 08/19 16:58
你好,主營業務成本分錄
借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品

84784984 

2022 08/19 16:59
我主營業務成本做多少合適

鄒老師 

2022 08/19 17:03
你好,主營業務成本? =銷售數量*單位產品成本
