問題已解決
國稅代開專用發票,發票錯誤,紅沖重新開具,紅沖時做了進項稅額轉出,再次收到專用發票時,需要進項稅額再次計入么?怎么做會計分錄?



你再次收到時,再重新按照新的專用發票,再重新做一個正規的憑證就可以了。借成本、借庫存商品,借費用、借應交稅費、應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。
2022 08/18 10:36

84785032 

2022 08/18 10:37
紅沖時,只沖銷了進賬稅額,沒有沖銷費用

李霞老師 

2022 08/18 10:39
你好,那你在反方向做個憑證就行,你當時怎么沖銷的,現在怎么做一個反方向的平。
