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請問老師,廠家給與我公司的活動支持費用,我們給客戶抵扣貨款,怎樣做分錄。當時廠家支持活動費用入賬的時候做的是借方廠家支付,貸方營業外收入



抵貨款就
借:銀行存款
貸:應付賬款
以后,從開票進貨單價折讓中體現。
2022 08/15 15:07

84785009 

2022 08/15 15:48
老師,可是廠家的這個折讓不走銀行存款,也是給我們直接上賬的抵消進貨的貨款

家權老師 

2022 08/15 15:49
那就直接計入營業外入就是了

84785009 

2022 08/15 15:51
當時入賬的時候就是記得借方應付賬款廠家支持,貸方營業外收,現在需要用應收賬款
去沖減這筆分錄

家權老師 

2022 08/15 15:54
為啥廠家給你們搞活動的錢,你們要抵客戶的款?這是2個不同的業務呀。憑啥抵呢?

84785009 

2022 08/15 16:00
是核銷給客戶的,我們訂貨的時候使用了,然后現在需要給客戶活動的費用,就用來抵消客戶的貨款

家權老師 

2022 08/15 16:03
那收到的時候
借:銀行存款
貸:合同負債/其他應付款
抵賬的時候
借:合同負債/其他應付款
貸:應收賬款

84785009 

2022 08/15 16:04
好的,謝謝老師

家權老師 

2022 08/15 16:05
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
