問題已解決
老師!當月進項大于銷賬的賬務處理怎么做?



您好同學,你可以選擇不做憑證,如果說想做憑證的話,
借應交稅費,應交增值稅銷項稅額,
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022 08/15 11:31

84784972 

2022 08/15 11:33
老師,那次月申報增值稅抵扣的話這個抵扣聯應該怎么處理呢?

李霞老師 

2022 08/15 11:36
你好,抵扣聯單獨裝訂就行。

84784972 

2022 08/15 11:38
老師,那年底是不是需要賬務處理,抵扣聯裝訂到12月份的憑證里面可以嗎?

李霞老師 

2022 08/15 11:43
你好,抵扣聯是單獨裝訂的,跟憑證沒關系,而且你是拿著發票聯兒來做憑證的,抵扣聯兒是單獨存放的,嗯,剛才那個憑證已經發給您了。而且發票聯的話是您要做費用或者入庫的時候附到憑證后面的。

84784972 

2022 08/15 11:44
好的,謝謝老師!

李霞老師 

2022 08/15 11:47
祝您生活愉快感謝您的
