問題已解決
老師您好,我7月份開了10張專票計(jì)10萬,有8萬是以前報(bào)過稅的未開票收入,2萬是要報(bào)稅的,應(yīng)該怎樣申報(bào)?



你好,開具的專票里面填寫10萬,然后未開具發(fā)票里面填寫-8萬
2022 08/12 18:34

84785046 

2022 08/12 18:48
這樣就只報(bào)2萬的增值稅就可以了吧?

郭老師 

2022 08/12 18:54
你好最后你的合計(jì)銷售額是20,000

84785046 

2022 08/12 18:58
老師,以前留抵退稅已經(jīng)退到公司賬上,現(xiàn)在申報(bào)增值稅
想抵減留抵退稅這部分,應(yīng)該怎么辦?

郭老師 

2022 08/12 19:03
沒法抵扣了,這一部分已經(jīng)退款啦,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就沒有留底的了。

84785046 

2022 08/12 19:09
那就是說,以后有進(jìn)項(xiàng)票就抵,沒有就算,留抵退稅那部分到公司賬上就不用管了

郭老師 

2022 08/12 19:15
對的是的是這么做的
