問題已解決
老師好 現在有個問題想請教,因為之前會計一直沒有做賬,那現在建賬期初數怎么錄入,取什么數為準啊



同學
你首先需要把建賬前的截止日的現金盤點出來做成現金盤點表,然后到銀行打印截止日的銀行存款余額,然后對庫存商品和固定資產進行實際盤點,做出庫存商品和固定資產盤點表,最后整理手上的單據做出會計分錄,最終根據這些資料做出“試算平衡表”,根據這些表進行初期建賬就可以了。
2022 08/05 16:16

老師好 現在有個問題想請教,因為之前會計一直沒有做賬,那現在建賬期初數怎么錄入,取什么數為準啊
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