問題已解決
我們是生產企業,現在有一筆購進再出口的業務,這個出口退稅申報時候要如何申報,具體操作怎么操作,并且這筆采購的發票已經抵扣了,我應該如何處理?



同學你好
是生產型退稅的嗎
有留底才可以退稅
2022 08/04 15:14

84784957 

2022 08/04 18:05
我是生產企業,有一批產品購進來直接出口,不是自己做的,購進的發票已經抵扣了,現在做出口免抵退稅申報,這筆業務我該如何申報?是把對應的購進發票的進項稅轉出,然后出口退稅申報可以只申請免稅嗎?具體申報怎么操作呢

樸老師 

2022 08/04 19:12
你這個只能申請免稅的
