問題已解決
老師,我們7月出售固定資產并且收到了款,但是我們沒有開發票,這個是不是就不能做賬了啊



款都收到了,可以按未開票收入入賬哈,
2022 08/01 23:42

84784982 

2022 08/01 23:48
那后面再開發票,還要在怎么入賬呢

家權老師 

2022 08/01 23:50
可以
借:主營業務收入
貸:主營業務收入

84784982 

2022 08/01 23:51
這是什么意思,怎么借貸都主營業務收入,而且我只是自己公司用過的車子賣出去,這不是固定資產清理嘛

家權老師 

2022 08/02 00:08
為了跟增值稅申報一致,就那樣做分錄。

84784982 

2022 08/02 07:50
可是他一借一貸不還沒了嗎,如果這樣,麻煩老師分別寫出7月賣車,收款和8月開票的分錄,包含增值稅的科目

家權老師 

2022 08/02 08:39
7月
借:銀行存款
????? 貸:主營業務收入
???? 應交稅費-增值稅-銷項
8月為了跟增值稅申報表一致
借:主營業務收入
??應交稅費-增值稅-銷項
貸:主營業務收入
? ? ??應交稅費-增值稅-銷項
