問題已解決
老師,我們科目余額表應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅余額借方16萬。 那我收到留底退稅時 做:借:銀行存款15萬 貸:應交稅費-轉出未交增值稅15萬 借:應交稅費-轉出未交增值稅15萬 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出15萬, 這樣做的會計分錄對不對?



你好,你的這個分錄不對,應該是借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸轉出未交增值稅。
2022 07/29 10:17

84784994 

2022 07/29 10:19
好的,謝謝老師。

郭老師 

2022 07/29 10:22
不用客氣,工作愉快。
