問題已解決
老師,我以前年度油費開專票,稅務說需要進項轉出,現在我做以前年度調整,如果我申報2022年年度匯算清繳的時候,應該怎么填寫?如果不填寫累計虧損數不一致,如果賬面盈利,匯算累計還是虧損



你這個是現在做進項稅額轉出,你直接做成現在的費用就行了。
2022 07/28 16:33

84784974 

2022 07/28 16:45
我已經跨年啦

84784974 

2022 07/28 16:45
油費發票稅務說不行,車是個人的

陳詩晗老師 

2022 07/28 16:47
是已經跨年了,但是你這個轉出他不是發生在以前年度,他是發生在現在的年度。

84784974 

2022 07/28 16:58
轉出是今年發生的

陳詩晗老師 

2022 07/28 16:59
對的,是說你直接在今年轉出,然后在今年去補這個稅就行了。

84784974 

2022 07/28 17:12
那我不是費用那里也需要以前年度損益調整嗎?

陳詩晗老師 

2022 07/28 17:22
我沒太明白你的意思。你現在就是之前那個發票,你抵扣了進項,現在不能夠抵扣,你直接把進項這邊做轉出就行了。轉出就世界相關的費用貸應交稅費進項稅額轉出處理。

陳詩晗老師 

2022 07/28 17:22
然后你這個費用是增加今年的利潤,并不會影響之前的數據。
