問題已解決
老師,2021年7月憑證 計提稅金,.收到利息 收到款,數據寫錯了,怎么調整?是把之前的憑證直接修改為正確的?還是?



你好1.? ? 你這個具體怎么錯誤了。 因為你跨年了 你什么準則的; 這樣好判斷科目的??
2022 07/27 12:15

84785018 

2022 07/27 12:18
小企業會計準則,第一計提稅金(印花稅,應交稅50.8 元實際計提50.3元) 第二利息手續費(實際是15 但入賬寫的5元) 第三 收到款 實際上4萬 但錯寫40萬 我們2021年匯算報告,也做了

meizi老師 

2022 07/27 12:24
?你好;? ? 那你就是少計提了0.5 ; 補做分錄 :借稅金及附加 0.5 貸? 應交稅費-應交? 印花稅0.5? ;? ?你少做了10元; 補做10元即可 ;? 按照原來分錄直接補做? ? ? ? 3;你多做了 ; 就去紅收入35萬 ;? 借 應交稅費-應交增值稅? ?; 利潤分配-未分配利潤? 貸 銀行存款 或者 應收賬款? ?

84785018 

2022 07/27 12:29
收入沒有多做,只是收到款,多做了

84785018 

2022 07/27 12:30
補做分錄的時候,補做日期在這個月1號,可以嗎?

meizi老師 

2022 07/27 12:33
?你好 ;? ? 你收到款怎么做多了;? ?如果沒有跨年的話; 你可以直接補在? ?7月去 ; 可以的;? ?注意涉及損益科目的要走利潤分配替代的??

84785018 

2022 07/27 13:02
2021年12月份收到款 實際4萬 但錯寫成40萬

meizi老師 

2022 07/27 14:00
你好; 麻煩你之前的分錄發來看看 ; 我好判斷科目? ??

84785018 

2022 07/27 14:01
我現在在外面呢,等我回來吧。

meizi老師 

2022 07/27 14:03
?你好; 好的; 這樣好具體判斷 ;?

84785018 

2022 07/27 14:28
老師,您看下

84785018 

2022 07/27 14:38
老師可以嗎?

meizi老師 

2022 07/27 14:47
那你紅沖? 36萬;? 借銀行存款? -36萬? 貸應收賬款 -36萬 ;這樣就可以了? ?

84785018 

2022 07/27 15:04
嗯嗯,好的,憑證可以記在這個月對吧

meizi老師 

2022 07/27 15:13
?你好; 是的。 就在7月做即可? ?

84785018 

2022 07/27 17:35
好的,謝謝老師

meizi老師 

2022 07/27 17:43
不客氣的; 幫到你就好??
