問題已解決
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報(bào)了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報(bào),現(xiàn)稅局要我們申請(qǐng)附加稅退稅,怎么操作呢



你好
選擇“我要辦稅”,進(jìn)入“一般退(抵)稅管理”,再選擇“附加稅退抵稅”,辦理退稅事項(xiàng)。
2022 07/18 10:59

84785033 

2022 07/18 11:00
不需要更正申報(bào)嗎

84785033 

2022 07/18 11:07
比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報(bào)增值稅,但是附加稅還是按照1000來報(bào),這個(gè)不需要更正申報(bào)退稅嗎

王超老師 

2022 07/18 11:30
不需要的,這個(gè)是你當(dāng)時(shí)多繳納的
