問題已解決
老師您好,轉出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業外收入-減免增值稅



你好,你是一般納稅人的嗎?
2022 07/15 16:27

84784950 

2022 07/15 16:36
是小規模納稅人,我現在新去代賬公司,他們錄的應交增值稅就是錄在銷項稅下,,未開票免稅的是季度未滿45萬免稅的,現在需要轉出

郭老師 

2022 07/15 16:37
可以的,可以這么做的。

84784950 

2022 07/15 16:37
需要轉出的是22年1季度的未開票收入增值稅

郭老師 

2022 07/15 16:37
可以
可以的可以的。

84784950 

2022 07/15 16:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 07/15 16:48
不用客氣,工作愉快
