問題已解決
上一季度來的普票(1%)的稅率,信息開錯(cuò)了,這一季度沖紅(免稅),應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄



做上個(gè)月相反分錄。
2022 07/14 13:41

84785026 

2022 07/14 13:42
應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅那塊會(huì)多出來

84785026 

2022 07/14 13:42
2月份做收入的時(shí)候是價(jià)稅分離的,但4月更正的時(shí)候是合計(jì)的,這樣收入對(duì)不起來

玲老師 

2022 07/14 13:50
現(xiàn)在開原來的發(fā)票還是開原來稅率?

84785026 

2022 07/14 13:58
不 現(xiàn)在普票是免稅

84785026 

2022 07/14 14:01
是這樣的

玲老師 

2022 07/14 14:04
。先做負(fù)數(shù)分錄。原來的負(fù)數(shù)分錄,
再做一筆正確的借應(yīng)收,貸收入。

84785026 

2022 07/14 14:10
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)多出二十多的收入

84785026 

2022 07/14 14:11
稅費(fèi)這塊會(huì)多出來

玲老師 

2022 07/14 14:14
稅款多稅款多的可以申請(qǐng)退稅

84785026 

2022 07/14 14:15
之前不是少許45不交稅,做的營業(yè)外收入

玲老師 

2022 07/14 14:19
現(xiàn)在開普票。現(xiàn)在開普票。500萬。500萬以內(nèi)都。500萬以內(nèi)都不交稅。

84785026 

2022 07/14 14:20
我知道啊

84785026 

2022 07/14 14:20
舉個(gè)例子,原來是發(fā)票開1.1,貸方收入1,稅0.1,現(xiàn)在你免稅票是1.1,你沖紅原來的,然后做更正的,那么就是貸方收入1.1

玲老師 

2022 07/14 14:23
。現(xiàn)在沖紅了,貸方負(fù)數(shù)申請(qǐng)退稅。

玲老師 

2022 07/14 14:23
現(xiàn)在開免稅發(fā)票,不交稅。
