問題已解決
本期銷項稅額是16000,認證了進項3700,上期留底5000,請問老師,怎么增值稅怎么做賬?



你好,
借應交稅費應交增值稅(進項稅)5000
應交稅費應交增值稅(進項稅)3700
貸應交稅費應交增值稅(銷項稅)16000
應交稅費未交增值稅
2022 07/12 09:21

84784998 

2022 07/12 09:23
如果需要用到結轉“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”至“未交增值稅”科目,應該怎么寫啊老師

冉老師 

2022 07/12 09:25
借應交稅費應交增值稅(進項稅)5000
應交稅費應交增值稅(進項稅)3700
貸應交稅費應交增值稅(銷項稅)16000
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
