問題已解決
4月付房租水電租金,物業費,5月的時候收到發票,還是專票,怎么做賬? 4月做預付還是直接做費用,收到發票的時候怎么做?



你好,4月份做預付賬款
5月份做到費用的
2022 07/11 17:05

84785007 

2022 07/11 17:06
費用的摘要就寫了4月租金

84785007 

2022 07/11 17:07
有一家,租金發票從4月拖到這個月,我都做預付?這跟權責發生制向違背吧

冉老師 

2022 07/11 17:10
有一家,租金發票從4月拖到這個月,我都做預付?這跟權責發生制向違背吧
如果預付幾個月的話
借預付賬款
管理費用
貸銀行存款

84785007 

2022 07/11 17:11
我們是按月付的,對方拖發票而已

84785007 

2022 07/11 17:12
現在的情況是,我錢先付了,次月的時候發票才能收到,甚至幾個月之后的發票才能收到

冉老師 

2022 07/11 17:17
本月的直接計入費用,未來月份計入預付賬款

冉老師 

2022 07/11 17:17
然后下個月攤銷預付賬款到費用中

84785007 

2022 07/11 17:19
我們都是當月付,比如5月付5月的,但是發票是后面才開出來

84785007 

2022 07/11 17:19
現在的問題是,費用是當期發生,當期付的,發票是后面才收到的,收到發票的時候應該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎

冉老師 

2022 07/11 17:20
我們都是當月付,比如5月付5月的,但是發票是后面才開出來
那你們直接計入費用

冉老師 

2022 07/11 17:21
現在的問題是,費用是當期發生,當期付的,發票是后面才收到的,收到發票的時候應該怎么做會計分錄,沖銷管理費用嗎
收到發票直接附在這個憑證后面
或者沖回直接的,重新按照發票做賬的

84785007 

2022 07/11 17:24
專票有稅點,問題就是專票稅點這里,跨月出票,甚至跨幾個月

84785007 

2022 07/11 17:25
我費用發生的時候
借:管理費用-房租
貸:銀行存款
收到發票:
借:應交-進項
貸:管理費用-房租
行嗎

冉老師 

2022 07/11 17:26
借:管理費用-房租
貸:銀行存款
收到發票:
借:應交-進項?
貸:管理費用-房租
這個沒問題的

冉老師 

2022 07/11 17:27
這個相當于調整差額,到進項稅的,專票的話,是沒問題的

84785007 

2022 07/11 17:27
好的,謝謝您

冉老師 

2022 07/11 17:31
不客氣,祝你工作順利
