問題已解決
老師好,我們是餐飲公司,3月申報增值稅時 ,申報了開票收入和未開票收入,4月因為疫情沒有營業(yè),但開了一張發(fā)票金額400(這個是客人三月份消費的,我們發(fā)票是電子票),4月申報時 增值稅我是按照400申報的,我想問一下這個怎么做賬務處理呢



借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
2022 07/11 13:09

84785008 

2022 07/11 13:11
這個三月做賬已經做進收入了(未開票收入)

郭老師 

2022 07/11 13:12
那你這個四月份是開了之前無票收入嗎
紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的。

郭老師 

2022 07/11 13:12
借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費應交增值稅負數(shù),
然后再做發(fā)票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
