問題已解決
老師您好,請問2018年12月份購進的固定資產,2019年1月賣了,沒有確認收入,現在已補交稅款,會計分錄該怎樣做呢?相當于沒有折舊



借固定資產清理,貸固定資產
借銀行存款,貸固定資產清理
借固定資產清理 貸應交稅費
借固定資產清理,貸營業外收入
2022 07/08 20:40

84784951 

2022 07/08 20:50
老師您好,比如入賬固定資產10萬,借固清100000,貸固定資產10000;因為錢公司沒收到,借其他應收款116000,貸固定資產清理100000,應交稅費(銷項稅額)16000,請問最后一步該怎樣寫呢

84784951 

2022 07/08 21:02
固定資產清理最后是有數值的嗎?

森林老師 

2022 07/09 11:39
固定資產清理結轉到營業外收入,如果沒有余額就不用管了
