問題已解決
我年底進項稅額800,已交稅金123,銷項稅額689,待認證進項稅額97,我年底怎么做分錄呀,



謝謝王老師,端午節快樂!!!!
2017 05/30 18:03

84784964 

2017 05/30 19:45
老師,年底必須結轉嘛,,那下年我又抵扣今年多的234沒抵扣的又怎么做分錄吶?

王雁鳴老師 

2017 05/30 17:35
您好,分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,689,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,234,貸;應交稅費-應交增值稅-已交稅金,123,應交稅費-應交增值稅-進項,800。同時,借:應交稅費-未交增值稅,234,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,234。

王雁鳴老師 

2017 05/30 18:05
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。

王雁鳴老師 

2017 05/30 20:26
您好,一般是每月結的,年底結一次都是比較簡捷的做法了。抵扣時就不用再做分錄了。
