問題已解決
我去年年底開銷項票,沒有抵扣,今年2月份來抵扣的,去年也沒做暫估,今年做的未分配利潤,這樣是正確的嗎?



你開的銷項票,是確認(rèn)銷項稅的額
2022 07/07 16:48

84784989 

2022 07/07 16:48
2月份開進(jìn)來的進(jìn)項票來抵扣的

辜老師 

2022 07/07 16:49
今年的,是可以直接計入費用的

84784989 

2022 07/07 16:50
計入費用,我買的材料,銷售的也是材料

辜老師 

2022 07/07 16:51
那就是計入借:原材料,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,貸:應(yīng)付賬款

84784989 

2022 07/07 17:14
可是這是去年的成本,匯算清繳的時候做到去年成本里面了

辜老師 

2022 07/07 17:16
去年的成本,現(xiàn)在才收到發(fā)票嗎

84784989 

2022 07/07 17:17
我是2月份收到的發(fā)票

辜老師 

2022 07/07 17:18
你當(dāng)時是怎么賬務(wù)處理的

84784989 

2022 07/07 17:18
之前問學(xué)堂的老師,讓我做的未分配利潤,現(xiàn)在報表之間的勾稽關(guān)系就對應(yīng)不上了

辜老師 

2022 07/07 17:18
你暫估金額和發(fā)票金額有差異嗎
