問(wèn)題已解決
怎么報(bào)這個(gè)稅,當(dāng)時(shí)小規(guī)模1%紅沖了發(fā)票,現(xiàn)在是3%的稅點(diǎn)



同學(xué)你紅沖也是1%稅率,正常開票按3%填寫
2022 07/07 14:20

84784966 

2022 07/07 14:21
我報(bào)不了稅呀

84784966 

2022 07/07 14:21
對(duì)比結(jié)果不通過(guò)

84784966 

2022 07/07 14:22
那也不對(duì)呀,要退稅的紅沖

venus老師 

2022 07/07 14:22
你銷售額要按照3%填寫呀

84784966 

2022 07/07 14:40
按3%填就沒(méi)有稅退了呀

84784966 

2022 07/07 14:40
紅沖那筆要退稅

venus老師 

2022 07/07 14:41
我說(shuō)的銷售額。同學(xué)是你開發(fā)票上的不含稅收入額

84784966 

2022 07/07 14:51
填那個(gè)數(shù)增值稅還要多交

84784966 

2022 07/07 14:52
你是不明白我意思吧

84784966 

2022 07/07 14:52
請(qǐng)問(wèn)紅沖的發(fā)票那個(gè)稅費(fèi)去哪里了

venus老師 

2022 07/07 14:54
同學(xué)你紅沖2%那塊填在減征額里,如果操作不了,可以去稅局大廳操作

84784966 

2022 07/07 14:57
好的,就是減征額操作不了

venus老師 

2022 07/07 15:01
同學(xué)操作不了去大廳讓稅局人員用內(nèi)網(wǎng)申報(bào)
