問題已解決
現在想少交第二季度的企業所得稅,在沒有開收入發票的情況下可以暫估成本用來少交企業所得稅嗎?



你好,您沒有確認收入,沒法做成本的,你可以做費用。
2022 07/05 11:00

84785042 

2022 07/05 11:40
那暫估費用怎么做的呀?確實銷售員有好些賬都還沒有報呢

郭老師 

2022 07/05 11:41
第二,管理費用貸,其他應付款。

郭老師 

2022 07/05 11:41
借管理費用貸其他應付款。

84785042 

2022 07/05 14:36
那這個金額能暫估多大呀?

郭老師 

2022 07/05 14:38
你好,自己決定就可以的,你不想交所得稅,讓你的利潤是零或者是負數。

84785042 

2022 07/05 15:07
6月的我賬上利潤總額有70W左右,那我這個費用能暫估那么大嗎?

郭老師 

2022 07/05 15:10
對的,你不想交稅就得這么多。

84785042 

2022 07/05 15:19
那這個暫估費用70W對公司會有什么不好的影響嗎?

郭老師 

2022 07/05 15:25
你好,你虛增了成本,少交了企業所得稅,就這一個影響。

84785042 

2022 07/05 15:30
之前就暫估過成本,沒暫估過這么大的費用,稅局會查嗎?

郭老師 

2022 07/05 15:32
不清楚
不了解你企業

郭老師 

2022 07/05 15:32
看下你企業一個月的費用有多少的

84785042 

2022 07/05 15:40
有些支付給高校的研發支出大概有50萬但一直還沒有收到發票,所以一直掛在預付賬款里面,這部分可以先暫估到研發費用里面嗎

郭老師 

2022 07/05 15:41
可以的,但是你看一下這個是資本化還是費用化的,如果是費用化的話,他需要結轉到管理費用。

84785042 

2022 07/05 15:50
是費用化的,那我直接借:管理費用-研發支出 貸:預付賬款 嗎?

郭老師 

2022 07/05 15:54
不可以的,借研發支出,貸應付賬款,借管理費用,貸研發支出。

84785042 

2022 07/05 16:00
款是已經給高校的了,那第一筆分錄的貸方應該是沖預付賬款吧

郭老師 

2022 07/05 16:02
可以可以這么做的
