問題已解決
想請問一下老師,跨季度紅沖的怎么報稅?



同學,你好,如果是跨季度紅沖專票,直接在最上面的專票欄里填寫正數發票減負數發票的金額申報 就可以了,如果你沒有正數的發票可以和負數發票沖減,如果小于零進行申報,一般比對不會通過,需要去大廳 申報。
2022 07/01 17:01

84784980 

2022 07/02 16:50
是普票不是專票,4月份開的,第二季度要申報了,但4月份開的票是確認要紅沖的重開的,現在還沒有紅沖,只能先申報,等發票退回才可以紅沖了,這筆賬務該怎么處理?還有工資實付超出了計提數該怎么處理了(就是實付多了)

易 老師 

2022 07/02 16:55
紅沖發票開了以后再做分錄
具體實發工資多于計提的話可以發貨時同時補計提
