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暫估成本跨年了,收到發票時直接做主營業務成本負數可以嗎?



您好,這個不可以,需要沖銷之前的暫估
2022 07/01 14:02

84785042 

2022 07/01 14:06
原來分錄“借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品 ;紅沖之后怎么做分錄呢

小鎖老師 

2022 07/01 14:08
您好,這個就是 借 應付賬款? 貸 庫存商品

暫估成本跨年了,收到發票時直接做主營業務成本負數可以嗎?
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