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老師,2021年1月的20萬咨詢發票,做賬做到2020年12月份了,應該怎么處理?



你好,實際這是哪一年的成本費用?
2022 06/30 10:15

84785041 

2022 06/30 10:19
2021年,,老師~~~老師

郭老師 

2022 06/30 10:21
你好,那你二零年匯算清繳調增了嗎?如果沒有的話,你二一年也不要處理了。

84785041 

2022 06/30 10:33
2020年匯算沒調增

郭老師 

2022 06/30 10:34
就相當于你是二零年多,抵扣了二一年,你就得少抵扣。

84785041 

2022 06/30 10:51
老師,2021年8月通過銀行付款了15萬的技術服務費,銀行回單在2021年8月做賬了。發票也是2021年8月開的。但發票2021年沒做賬。這個怎么處理啊。

郭老師 

2022 06/30 10:53
你好,正確的應該是借管理費用貸銀行存款嗎?

郭老師 

2022 06/30 10:53
你的分錄是怎么做的?

84785041 

2022 06/30 11:17
老師,2021年8月的銀行回單,做賬是,借:應付賬款 貸:應行存款 2021年8月的發票,我可以做賬做到2022年1月嗎?借:利潤分配_未分配利潤 貸:應付賬款。這樣操作可以嗎?或者應該怎么處理?

郭老師 

2022 06/30 11:29
你好,可以的
匯算清繳的時候增加你的費用就可以。

84785041 

2022 06/30 12:13
老師,匯算時是不是不用加了。沒有做賬到費用

郭老師 

2022 06/30 12:13
你有發票你不抵扣嗎?

84785041 

2022 06/30 12:22
發票做賬借:利潤分配_未分配利潤 貸:應付賬款。是2021年8月的發票,賬做到2022年1月。沒進費用

郭老師 

2022 06/30 12:32
你沒進費用,你不打算抵扣了嗎?

郭老師 

2022 06/30 12:32
因為你做了這個分錄,你預繳的時候沒有抵扣,現在讓你匯算清繳的時候。

84785041 

2022 06/30 14:03
意思就是就不抵扣了
也不匯算調增了
去年的發票也不能進費用抵扣

郭老師 

2022 06/30 14:06
你好,你做了利潤分配,哪一年的預交也沒有抵扣,然后你在二一年的時候應該是調減減少利潤抵扣,多抵扣允許你抵扣,讓你抵扣在這匯算清交的時候抵扣。
