問題已解決
車輛報廢賬上已作報廢處理,后期又收到車輛的變價收入的賬務如何處理,分錄怎么寫



借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款
貸固定資產清理
應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
2022 06/29 09:51

84785043 

2022 06/29 09:52
沒有入固定資產,沒有原值,折舊這些

郭老師 

2022 06/29 09:53
你好,那當時做了費用嗎?如果是的話,借銀行存款,貸其他業務收入應交稅費。

84785043 

2022 06/29 09:54
因為換新系統,之前已計提完折舊,新系統就未入賬

84785043 

2022 06/29 09:56
不好意思,老師,回復錯了,是之前已經做完報廢處理的賬了,現在又收到變價收入

郭老師 

2022 06/29 09:57
當時報廢的分錄怎么做的?

84785043 

2022 06/29 09:58
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借營業外支出
貸固定資產清理

郭老師 

2022 06/29 10:00
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費,
借固定資產清理借營業外支出負數

84785043 

2022 06/29 10:28
這個車輛沒有使用價值,賣廢鐵收到的錢也要交稅嗎

郭老師 

2022 06/29 10:30
對的是的,需要交稅的。
