问题已解决
去年社保欠費,現(xiàn)在剛補齊,去年會計計提的數(shù)比實際繳納的數(shù)大,但是去年的已經(jīng)匯算清交了,多計提的社保費能直接紅字沖銷嗎



你好,不可以,要通過以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)整
2022 06/20 14:41

84785046 

2022 06/20 14:44
分錄是?……請問

小寶老師 

2022 06/20 14:45
你好好可以提供下去年計提的分錄嗎

84785046 

2022 06/20 14:47
去年會計做的借管理費用~社保,貸應付工資~社保,這些已經(jīng)匯算清繳了,但是他計提多了

小寶老師 

2022 06/20 14:50
借以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
貸應付工資社保(負數(shù))
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

84785046 

2022 06/20 15:02
老師,這個負數(shù)的以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤怎么做賬?

小寶老師 

2022 06/20 15:03
借以前年度損益調(diào)整(正數(shù))
貸利潤分配未分配利潤

84785046 

2022 06/20 15:08
直接寫借應付工資~社保,貸未分配利潤行嘛

小寶老師 

2022 06/20 15:09
不可以!按照以上分錄來
