問題已解決
請郭老師回答,謝謝 團建費會計做賬直接支付:借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款 我看會計在月末做了一筆計提職工福利費: 借:管理費用 銷售費用 貸應付職工薪酬-職工福利費 請問計提的管理費用/銷售費用/應付職工薪酬的金額怎么來的?



你好,工資、福利這個需要計提的,謝謝
2022 06/20 09:51

84785035 

2022 06/20 09:54
麻煩老師看了問題之后再做回答

思頓喬老師 

2022 06/20 09:55
您好
根據你的總計福利費去計提

思頓喬老師 

2022 06/20 09:56
工資福利需要計提;
一般是發放多少,就計提多少

84785035 

2022 06/20 09:56
答非所問了,

思頓喬老師 

2022 06/20 09:57
您好
發放了10元,然后再月末計提10元

84785035 

2022 06/20 09:57
麻煩看下題可以嗎

思頓喬老師 

2022 06/20 09:58
請問計提的管理費用/銷售費用/應付職工薪酬的金額怎么來的?
根據您的發放金額來計提的。

84785035 

2022 06/20 09:58
是先支付,月末再計提的

思頓喬老師 

2022 06/20 09:59
您好,一般來說是先計提 再去支付

84785035 

2022 06/20 09:59
是金額好嗎 金額 金額 金額

思頓喬老師 

2022 06/20 10:00
您好。您支付了多少金額,就計提多少金額呀

思頓喬老師 

2022 06/20 10:00
比如您支付了20元,月末匯總計提20元

思頓喬老師 

2022 06/20 10:07
您好
匯總之前的支付福利費的金額而來
