問題已解決
收到以前年度的發票 該怎么入賬



您好。請問金額是多少呢
2022 06/18 19:39

84784955 

2022 06/18 19:40
這個 分錄怎么填寫 11800元

思頓喬老師 

2022 06/18 19:41
您好,購買什么,是否支付了11800元。發票是專票還是普票

84784955 

2022 06/18 19:44
21年在建工程成本發票 現在才拿回來

思頓喬老師 

2022 06/18 19:45
是否支付了11800元。發票是專票還是普票

思頓喬老師 

2022 06/18 19:45
之前是否已經錄入成本,
還是說沒有錄入成本

84784955 

2022 06/18 19:45
普票 前期已經支付了

思頓喬老師 

2022 06/18 19:45
前期的是做成了
借:預付賬款貸:銀行存款
還是借:成本
貸:銀行存款

84784955 

2022 06/18 19:46
沒有 前期 付款后 發票開了 未入賬 現在才找出來 現需要發票入賬 沖減其他應付掛賬

84784955 

2022 06/18 19:47
前期 借 其他應付 貸 銀行存款

思頓喬老師 

2022 06/18 19:47
前期的帳請問怎么做的

思頓喬老師 

2022 06/18 19:47
麻煩把分錄寫一下

84784955 

2022 06/18 19:48
現在 正常發票 應該是 借 在建工程 貸其他應付

思頓喬老師 

2022 06/18 19:48
您好。是的。這樣做是可以的

84784955 

2022 06/18 19:49
你們太煩了 根本沒解決問題 一直在繞啥啊

思頓喬老師 

2022 06/18 19:50
情況很多種;
1:假如前期沒有做賬
借:成本
貸:應付賬款或者銀行存款
2:前期做賬了那么就沖銷

84784955 

2022 06/18 19:50
正常我也會啊 我就問 不正常怎么做 就這一個問題 你問了一堆 還沒有個答案 比百度還麻煩啊

思頓喬老師 

2022 06/18 19:50
不是我們太煩了,而是做賬的路徑是否統一以及情況多樣化;
是否規范;

84784955 

2022 06/18 19:52
親 這個就是個特殊點的業務 大致怎么入賬 調整以前年度損益 沖未分配 就是大致 怎么做的 我們問的也是會計麼 不會啥都不懂啊 你就繞了半天還在1+1等于幾上呢

思頓喬老師 

2022 06/18 19:53
您好,不需要用以前年度損益科目
