問題已解決
老師好!去年有一筆主營業務成本結轉錯誤,:借:主營業務成本10萬貸庫存商品10萬。這筆跨年的分錄怎么做啊?



你好
借:庫存商品
貸:以前年度損益調整
2022 06/16 08:09

84785012 

2022 06/16 08:47
老師這個是沖紅分錄吧,還要做一筆正確的分錄就是現在的實際數吧

84785012 

2022 06/16 08:48
如果實際是12萬,怎么做分錄,麻煩詳細些,不用走利潤分配科目嗎?我是新手

王超老師 

2022 06/16 09:00
你這個需要做正確的分錄是什么,我給你調整分錄

84785012 

2022 06/16 09:01
錯誤的是10萬,正確的是12萬

王超老師 

2022 06/16 09:11
那么補充進去就可以的
借:以前年度損益調整 2
貸:庫存商品 2
