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問(wèn)題已解決

我從公司賬戶轉(zhuǎn)1萬(wàn)到我個(gè)人卡,用來(lái)報(bào)銷公司的日常開(kāi)銷,主要都是無(wú)票的,備注了備用金,我轉(zhuǎn)賬記錄不是正好能湊成1萬(wàn),我回頭做賬怎么辦不交稅,下次不轉(zhuǎn)到我個(gè)人卡了,

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/09 17:05
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
如果沒(méi)有發(fā)票的 , 看你想不想入賬, 想入賬就把沒(méi)有發(fā)票的金額計(jì)入賬, 不過(guò)沒(méi)票不能扣除 ,第二年匯算清繳成本調(diào)增 ,如果不這樣處理 ,你永遠(yuǎn)有個(gè)1萬(wàn)備用金 ,在賬目掛著 !
2022 06/09 17:07
84785005
2022 06/09 18:20
我已經(jīng)從公賬付出去了,最好的辦法拿別的發(fā)票抵可以嗎,不然就是拿錢還,再不行就調(diào)增,調(diào)增不好吧
秦楓老師
2022 06/09 18:28
調(diào)增是正常的處理,如果你沒(méi)有發(fā)票的話,你只能調(diào),增調(diào)增的話相當(dāng)于你就沒(méi)有做成本。
84785005
2022 06/09 18:30
我沒(méi)做過(guò)調(diào)增這種,有什么利弊嗎
秦楓老師
2022 06/09 18:41
同學(xué)你好 沒(méi)有任何弊端。
84785005
2022 06/09 18:42
我付報(bào)銷了,做賬該怎么做
84785005
2022 06/09 18:43
后面匯算清繳,調(diào)增的金額填哪里
秦楓老師
2022 06/09 18:44
正常填制報(bào)銷憑證,做到賬里面去。匯算清繳的時(shí)候填寫a105000表扣除項(xiàng)目其他欄次調(diào)增
84785005
2022 06/09 18:52
科目寫還寫備用金還是付貨款,調(diào)增相當(dāng)于不做成本,不做成本的話不就相當(dāng)于不能減免企業(yè)所得稅了嗎,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人,
秦楓老師
2022 06/09 19:00
你本來(lái)就沒(méi)有發(fā)票,你肯定不能做成本,你賬面上暫時(shí)做進(jìn)成本,第二年匯算清繳,把成本再調(diào)增,不允許你減企業(yè)所得稅成本的 ,你都已經(jīng)是備用金了,你還做備用金,你應(yīng)該把你的備用金沖銷掉,把這一塊報(bào)銷款做到賬里面去。
84785005
2022 06/09 19:07
我懂了,付出去了就暫時(shí)做備用金,我再把付出去的合計(jì)做一筆沖掉我的備用金對(duì)吧
秦楓老師
2022 06/09 19:08
同學(xué)你好,你的理解是對(duì)的。
84785005
2022 06/09 19:16
沖賬是貸方做其他應(yīng)收款-備用金,借方寫啥
秦楓老師
2022 06/09 19:24
同學(xué)你好,你把你當(dāng)時(shí)的分錄發(fā)出來(lái)。
84785005
2022 06/09 19:36
我還沒(méi)做分錄,是這個(gè)月發(fā)生的,只是轉(zhuǎn)賬備注是備用金
秦楓老師
2022 06/09 19:40
那你可以不用掛往來(lái),你直接當(dāng)庫(kù)存現(xiàn)金就可以了。當(dāng)時(shí)打款的時(shí)候你可以借:現(xiàn)金,貸:銀行存款,現(xiàn)在你拿著這些沒(méi)有發(fā)票的票據(jù),直接借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。
84785005
2022 06/09 20:38
有一筆是上個(gè)月的,代賬會(huì)計(jì)不知道做的是什么科目,這個(gè)月發(fā)生的這一筆是我做,可是沒(méi)有正好對(duì)的上的付款記錄
84785005
2022 06/09 20:41
還有上個(gè)月如果代賬會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)收款,我付款記錄湊不好1萬(wàn),可能多或者是少,那怎么辦,沖賬是借啥,貸其他應(yīng)收款
秦楓老師
2022 06/09 20:48
上個(gè)月會(huì)計(jì)給你掛的是其他應(yīng)收款,掛了個(gè)人往來(lái)的話,那你本月你就要沖銷該筆往來(lái)。上個(gè)月是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那你可以做成歸還現(xiàn)金 借:現(xiàn)金貸'':其他應(yīng)收款,后續(xù)再通過(guò)管理費(fèi)用支出出去,把你這個(gè)現(xiàn)金慢慢平掉
84785005
2022 06/09 21:17
后續(xù)再通過(guò)管理費(fèi)用支出去不是是本月發(fā)生的做費(fèi)用沖賬嗎? 沖上個(gè)月的賬不是就只做借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款嗎? 不管是上個(gè)月還是這個(gè)月的,沖賬都沖的不是正好的金額怎么辦? 最后不管上個(gè)月還是這個(gè)月的最后都是要在第二年匯算清繳調(diào)增對(duì)吧
秦楓老師
2022 06/09 21:18
比如說(shuō)你當(dāng)時(shí)有1萬(wàn)塊錢,沒(méi)花完,各種亂七八糟的單據(jù)只有5000,那你就沖5000,相當(dāng)于5000塊錢還在你身上,你這樣就跟你不用掛往來(lái)了,你借了1萬(wàn)塊錢,你還回去1萬(wàn),然后,賬面上顯示付出去5000,你自己身上還剩5000的備用金。你后續(xù)什么時(shí)候有發(fā)票了,然后你再?zèng)_你的5000直到把你身上的5000全部沖完。
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