問題已解決
我現在預付20,但是還未收到票。但是我想把這筆預付,做進成本。怎么寫分錄?建筑公司



借主營業務成本貸預付賬款
2022 06/08 17:03

84784997 

2022 06/08 17:04
這筆預付這個月是來不了發票的,要下個月。我這是做了暫估嗎?

郭老師 

2022 06/08 17:06
你好,對的是的做暫估。

84784997 

2022 06/08 17:09
也就是說這筆預付實際是我工程施工發生的料工費,但我暫估成本,我不走工程施工這個科目,。直接結轉成本

郭老師 

2022 06/08 17:10
可以的,可以這么做的。

84784997 

2022 06/08 17:15
借:預付賬款-暫估,貸:銀行存款。借:主營業務成本,貸:預付賬款-暫估。(但是我做到這一步的話,我并沒有收到發票啊?)

郭老師 

2022 06/08 17:25
沒有發票,正常做賬就可以的,發票到了你再紅沖在做發票的。

郭老師 

2022 06/08 17:25
根據權責發生制來做賬,沒有發票也可以先做賬的。

84784997 

2022 06/08 17:27
主營業務收入下設二級科目,那屬于這個收入的主營業務成本,也要下設二級科目某某項目

郭老師 

2022 06/08 17:27
可以的,可以這么做的。

84784997 

2022 06/08 17:31
這樣下設二級科目有沒有弊端?我們是建筑公司,做憑證的時候分了某某項目的。

郭老師 

2022 06/08 17:32
如果你想查哪一個沒有發票查不到,你需要自己單獨記錄。

84784997 

2022 06/08 17:37
公司有多個項目,只有一個項目有收入進來。其他項目發生的成本,我可以和有收入的項目的成本一起結轉到本月嗎?

郭老師 

2022 06/08 17:38
你好
金額不大的話可以,你只要別收入小于成本。

84784997 

2022 06/08 17:39
我不懂這個金額算大還是算小,幾十萬

郭老師 

2022 06/08 17:40
你好,那你看下對應的收入是多少。

郭老師 

2022 06/08 17:40
這個幾十萬不算小的金額。
