問題已解決
5月份有開的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,這樣銷售額是負(fù)數(shù),印花稅是要報負(fù)數(shù)嗎,謝謝老師



印花稅零申報就可以的,你的負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一個月再申報。
2022 06/06 10:52

84784964 

2022 06/06 10:53
計稅金額那里不用填了嗎

郭老師 

2022 06/06 10:54
你好,對的是的,是這么做的。

84784964 

2022 06/06 11:12
月末增值稅是負(fù)數(shù)怎么計提呢,謝謝老師

郭老師 

2022 06/06 11:13
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

84784964 

2022 06/06 11:17
老師我的,銷項稅額是-637.43,進項是149.16,留底稅額是786.59

郭老師 

2022 06/06 11:18
把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的。

郭老師 

2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項637.42

郭老師 

2022 06/06 11:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項149.16

郭老師 

2022 06/06 11:19
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示,劉迪。
