問題已解決
老師單位過節發現金福利怎么做賬?



你好,借管理費用,福利費,貸應付職工薪酬,福利費。借應付職工薪酬,福利費,貸銀行存款。
2022 06/02 16:31

84785013 

2022 06/02 16:32
需要并入工資申報個稅嘛

李霞老師 

2022 06/02 16:35
你好,同學需要的,因為這個你是發的現金,所以要跟工資一塊兒申報個人所得稅。

84785013 

2022 06/02 16:36
好的謝謝老師

84785013 

2022 06/02 16:39
如果發了實物呢

李霞老師 

2022 06/02 16:41
發放實物的話,如果你有發票的話,直接就是借管理費用,福利費貸銀行存款。

84785013 

2022 06/02 16:42
好的謝謝老師

李霞老師 

2022 06/02 16:44
祝您生活愉快開心快樂
