問題已解決
老師好,公司收入合同入賬并已經申報增值稅,現在給對方開了發票,賬上根據發票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報表該怎么填列?



您好!之前做了無票收入申報,現在補開發票,在無票收入那里用負數表示就可以了,就不會重復交稅了
2022 06/02 09:12

84784967 

2022 06/02 09:33
謝謝老師

丁小丁老師 

2022 06/02 09:40
不客氣,有問題再溝通哦

老師好,公司收入合同入賬并已經申報增值稅,現在給對方開了發票,賬上根據發票重新做賬,并把之前合同入賬的沖銷。那么增值稅申報表該怎么填列?
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