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這個如何做分錄呢,在線等



你好:計提工資:
借:管理費用 -工資3000
-社保 561.12
貸:應付職工薪酬-工資 3000
-社保 561.12
發放工資:
借:應付職工薪酬-工資 3000
貸:銀行存款2721.12
其他應收款278.88
繳納社保:
借:應付職工薪酬-社保 561.12
其他應收款 278.88
貸:銀行存款 840
2022 06/01 15:07

84785029 

2022 06/01 15:08
老師我這個工資條做的還可以吧

宋艷萍老師 

2022 06/01 15:15
是的 工資條沒問題

84785029 

2022 06/01 15:32
最后結轉損益怎么做賬啊

宋艷萍老師 

2022 06/01 15:36
借:本年利潤
貸:管理費用

84785029 

2022 06/01 15:54
這樣對嗎。正常我就發了3000工資? 計提社保費用,怎么費用還增加了呢

宋艷萍老師 

2022 06/01 15:56
不對 管理費用和收入要分別結轉

宋艷萍老師 

2022 06/01 15:57
借:本年利潤 3561.2
貸:管理費用-工資 3000
社保561.2
