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老師好!增值稅留底抵欠是如何申報的?



同學您好,直接在主表的中間有一個項目“上期留抵”,數據依據上個月主表的“期末留抵”項目的數據填寫就行了
2022 05/30 18:45

84784986 

2022 05/30 18:59
老師,能舉例說明嗎?在主表第13欄填寫,附表二的第21欄填嗎?上月欠的附加稅能抵嗎?

易 老師 

2022 05/30 19:53
是的沒錯, 是這樣的,填了上期留底,后面的數據會自動計算的。

84784986 

2022 05/30 19:55
那上月欠的附加稅能一起抵嗎?還是只能抵上月欠的增值稅?

易 老師 

2022 05/30 19:57
留底會一起抵掉的。

84784986 

2022 05/30 20:01
那附表二的第21欄的數據是填增值稅+附加稅+滯納金還是增值稅+滯納金?

易 老師 

2022 05/30 20:08
學員您好是增值稅+滯納金

84784986 

2022 05/30 20:09
那上月欠的附加稅只能交,不能抵嗎?

易 老師 

2022 05/30 20:23
附加稅是單獨申報的

84784986 

2022 05/30 20:35
那就是不能抵了吧?

易 老師 

2022 05/30 20:37
是的沒錯, 是這樣的

84784986 

2022 05/30 20:43
好的,謝謝老師

易 老師 

2022 05/30 20:51
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
