問題已解決
這月退上月留底增值稅 如何做分錄



借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 05/30 17:32

84785014 

2022 05/30 17:34
上個月的分錄好像已經轉到留底了

84785014 

2022 05/30 17:35
已經轉到應交稅費 增值稅留底 借方

郭老師 

2022 05/30 17:36
參考《財政部 國家稅務總局關于退還集成電路企業采購設備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規定,企業收到退稅款項的當月,應將退稅額從增值稅進項稅額中轉出。
收到退還的期末留抵時,會計分錄:
借:銀行存款貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)

84785014 

2022 05/30 17:36
這會的分錄是不是 借 銀存 貸 應交稅費 增值稅留底

郭老師 

2022 05/30 17:37
你好,上面我給你發了政策應交稅費應交增值稅進項轉出,為什么做到這個科目?因為你的附表二里面有鏡像轉出發生額。

84785014 

2022 05/30 17:59
有點糊涂

84785014 

2022 05/30 17:59
這個轉出之后 跟留底沒啥影響了么

郭老師 

2022 05/30 18:01
對的是的合理,這個留底沒有關系的。
