問題已解決
老師,我單位上個月有營業外收入10萬,這月我把它轉到專項應付款,是借營業外收入,貸專項應付款嗎



可以的,可以這么做的,但是如果軟件做賬的,最好把這個營業外收入放到貸方負數。
2022 05/30 15:36

84784965 

2022 05/30 15:44
為什么貸方負數老師

郭老師 

2022 05/30 15:44
營業外收入是貸方發生額,如果你放到借方,影響你科目余額表和利潤表不一致。

老師,我單位上個月有營業外收入10萬,這月我把它轉到專項應付款,是借營業外收入,貸專項應付款嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容