問題已解決
其他應收款和其他應付款寫反了,我輸入期初余額時怎么轉換把賬調平



你好
借:其他應收款
貸:其他應付款
按正常方向調。調完后驗證一下。
不明白的再問。
2022 05/28 00:30

84785007 

2022 05/28 00:52
這個數據是3月份期末數據,我要做調整,是先按照3月份的期末數據錄入后做調整還是先調整再錄入調整后的期初數據,因為這兩個科目記錯5個月了

立峰老師 

2022 05/28 00:53
建議先錄入,再調整,這樣前后可以銜接。

84785007 

2022 05/28 00:55
好的,謝謝

84785007 

2022 05/28 00:56
那這樣,4月份的期末余額是不是就調整過來了

立峰老師 

2022 05/28 01:03
是的,調整后再驗證一下。沒問題的。
有問題再聯系我。
