問題已解決
老師,計提了課酬費,借業務活動成本~培訓課酬,貸其他應付款,為什么要計提,計提完下月需要怎么做賬



你好,這個是支付的勞務費嗎?單位是培訓學校的嗎?
如果是的話,下一個月借其他應付款貸銀行存款,這個是當月的成本,當月帳務處理
2022 05/27 18:48

84784951 

2022 05/27 18:50
對,培訓學校

郭老師 

2022 05/27 18:51
他這個是當月提現當月的成本,就像你的工資當月計提到應付職工薪酬、勞務費,他不集體的應付職工薪酬,他就用一個應付賬款或者是其他應付款來做

84784951 

2022 05/27 18:55
老師,那計提后面的附件是什么,是對應的老師名單明細嗎

郭老師 

2022 05/27 18:56
可以的啊,對方給你們開發票嗎?最好是有發票。
