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老師,匯算清繳的時候又交了一些所得稅,去年企業所得稅少計提了,我現在是在2021年在做個計提所得稅分錄,還是,今年補計提

84785041| 提問時間:2022 05/26 14:51
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 1. 補交企業所得稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 2. 繳納應繳稅款時 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款 3. 結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 4. 調整“利潤分配”相關數額 借:盈余公積-法定盈余公積 借:盈余公積-法定公益金 貸:利潤分配-未分配利潤
2022 05/26 14:58
84785041
2022 05/26 15:00
老師,我已經匯算清繳了,我今年補提,應到未分配利潤,這個是不是要改去年財務年報,有什么辦法不用動這個年報嗎
星河老師
2022 05/26 15:01
同學 這個不需要改去年的報表啊。這個就是本期做的會計分錄。
84785041
2022 05/26 15:04
咱會計學堂有個老師讓我改年報,改所得稅資產總額,所以我不知道怎么做了,老師,少計提的費用都可以用以前年度損益調整,來做,不用調整去年報表,是嗎
星河老師
2022 05/26 15:11
同學 這個誰讓你改的以前年報?要改的話還用以前年度損益調整科目做什么?直接改以前的賬不好嗎? 以前年度損益調整是指企業為不影響本年度利潤總額,對上一年重大損益多報或者少報的金額進行的調整。在調整以前年度的損益和在調整會計記錄時,應對的資產負債表、損益表等報表中年涉及調整的項目,應當按照調整后的金額列示。   以前年度損益調整科目屬于損益類科目,借方表示本期減少額,貸方表示本期增加額,期末無余額。   因此,發生補稅時,借記“以前年度損益調整”貸記“應交稅費-應交企業所得稅”只要您通過結轉,借記“利潤分配-未分配利潤”科目,貸記“以前年度損益調整”,   此時“以前年度損益調整”科目無余額。此科目不需要在會計報表上體現。資產負債表體現的是“利潤分配-未分配利潤”科目和“應交稅費”科目
84785041
2022 05/26 15:18
老師您的意思是,我今年按以前年度損益調整這個科目調整,只是最后,本年的利潤表和資產負債表勾稽關系不等,會出現差額,這個差額就是我補提的這部分,今年的申報,按生成報表申報,不做任何調整,去年的也不要修改
星河老師
2022 05/26 15:23
本年的利潤表和資產負債表勾稽關系不等,是的 會有一個差額。 這個情況下 可以出一個年初調整后的未分配利潤,年末計算出來的金額也是保持一致的。
84785041
2022 05/26 15:29
今年結轉過來的年初數要修改嗎老師
星河老師
2022 05/26 16:02
同學 今年結轉過來的年初數要進行修改的。
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