問題已解決
甲公司向乙公司銷售商品,開具的增值稅專用發票上注明售價款為400000,增值稅稅額52000元;甲公司收到乙公司開出一張不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額452000,期限為2個月;甲公司以銀行存款支付代墊運費2000元,增值稅稅額180所墊運費尚未收到。怎么做會計分錄?



您好
借:應收票據452000
貸:主營業務收入 400000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 52000
借:應收賬款 2000+180=2180
貸:銀行存款 2180
2022 05/25 13:33

84784995 

2022 05/25 13:44
運輸費的增值稅不單獨記嗎?

bamboo老師 

2022 05/25 13:44
題目沒有說這個發票開給誰的 不好寫啊
如果是開給自己單位的 這個發票就是自己單位的費用了 不算墊付

84784995 

2022 05/25 13:47
好的謝謝!

bamboo老師 

2022 05/25 13:47
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
