問題已解決
老師,去年開出的發票格式錯誤,今年客戶退回來沖紅,重新開了正確發票。金額不變,怎么賬務處理



借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
貸應收賬款,
然后再做正數的
借應收賬款
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅銷項
2022 05/24 10:06

84784987 

2022 05/24 10:09
紅字負數可以嗎

郭老師 

2022 05/24 10:09
可以的,可以這么做。

84784987 

2022 05/24 10:11
原來會計做了原分錄的紅字負數分錄用的主營業務收入沒有用未分配利潤。還用修改嗎老師

郭老師 

2022 05/24 10:12
你好,可以做主營業務收入里面的。
