問題已解決
制造業,21年是籌建期,所有費用都在 長期待攤費用-開辦費這個科目中。匯算清繳需要把里面的招待費 福利費還有無票報銷的白條找出來申報么?去年沒有費用就一些手續費,利潤負60。如果調增是不是還得交稅?



你好!你只是這些不能苦楚,你沒有收入就不會正數的啊
2022 05/23 20:13

84785014 

2022 05/23 21:38
什么是不能苦楚?因為沒有收入而是開辦費沒有在管理費用核酸在長期待攤結算的,是否需要把招待費,福利費和無票報銷的費用摘出來?然后調增么?調增是否意味著調增收入?是否就要交稅了?正常籌建期沒有在管理費用核算

宋生老師 

2022 05/23 21:42
您好!不能扣除。這個你沒有收入,調增也只是少虧一些,不會要交稅的

84785014 

2022 05/23 21:44
那意思就是,即使是籌建期,也需要把招待費,福利費和白條截取出來,然后都調增是么?這三個費用在哪個表填列?

84785014 

2022 05/23 21:45
只虧了60多元。怕調增反而不虧了。

宋生老師 

2022 05/24 07:49
你好!是的。你去年有收入嗎?

84785014 

2022 05/24 08:49
去年沒有收入,有點手續費,凈利潤-67。我得從長期待攤費用開辦費中找出來招待,福利和無票報銷的,沒有收入招待費怎么調?40%么?

宋生老師 

2022 05/24 08:54
你好!明白了,這個開辦費,你不打算一次攤銷嗎

84785014 

2022 05/24 09:04
不是一次攤銷。今年結束籌建期分五年每個月攤銷一部分。去年匯算清繳,利潤負67。招待費還是60%做調增么?福利費14%還有報銷沒有發票的白條。這些如果調增需要交不少稅?在哪個表內填到哪里?

宋生老師 

2022 05/24 09:09
你好!如果你不一次攤銷,那么最好這個招待費,也按比例來調增比較好。我的意思是,比如你10萬開辦費,分10年攤銷,這里面有1萬招待費,那么你今年先調增1000
是全額調增

84785014 

2022 05/24 09:38
表圖是105000和105080在哪里填寫?賬里數是長期待攤費用中,去年沒有攤銷開辦費是否不用填增?

宋生老師 

2022 05/24 09:53
你好!你這個表上開辦費沒辦法填啊。
你要么就不要做開辦費,是什么費用就入什么費用,然后再按業務招待費的標準扣除

84785014 

2022 05/24 09:55
現在的情況是直接零申報還是填哪幾個表?有老師說填105080這個表,在開辦費一行,把帳上1000多萬長攤費用都填進去。有的說去年沒有收入零報不填,招待費和白條都今年再報

宋生老師 

2022 05/24 09:57
你好!你看你的第一張表,開辦費本身填在這里,但是你的根本沒辦法填。
去年沒有收入,其實應該按虧損填,招待費這些不能扣除而已

84785014 

2022 05/24 10:01
第一張表后面。有個納稅調整金額一列,可以自己填。需要填這一列么?如果需要,填那部分數據?第三個表,費用調整明細表,是否都不需要填?那是不是理解為21年的調整部分明年匯算清繳調今年和去年兩年的?

宋生老師 

2022 05/24 10:07
您好!你如果不打算一次攤銷,開辦費調整的部分,就填在納稅調整金額一列
你沒有發票,全部調整

84785014 

2022 05/24 10:12
去年開辦費沒有攤銷。今年三月開始攤銷的,是否去年不用做調整?等做今年匯算清繳時再把開辦費中的白條和招待費調整了?

宋生老師 

2022 05/24 10:21
您好!去年不用調整了。今年做就好
