問題已解決
我公司去年裝修,分錄是這樣的。1.支付裝修費200萬,無發票,分錄 借應付賬款-A公司200,貸銀行200。2.收到發票80萬,借在建工程80 貸應付賬款-A公司80。3.在建工程轉入固定資產,借固定資產200 貸在建工程80 應付賬款-A公司120。分錄是否正確。



您好
這樣寫分錄正確的
2022 05/23 14:36

84785001 

2022 05/23 14:39
這樣寫就看不出來對方欠我公司多少發票沒有開呀

bamboo老師 

2022 05/23 14:39
在建工程轉固定資產的時候120萬還沒有發票 對嗎

84785001 

2022 05/23 14:41
是的。辦公室已竣工

bamboo老師 

2022 05/23 14:41
借:固定資產
貸:在建工程 80
貸:應付賬款-暫估應付賬款 120
這樣寫分錄

84785001 

2022 05/23 14:46
那應付賬款-A公司借方余額有120 , 應付賬款-暫估應付賬款貸方余額有120,來120發票了,只能沖掉一個應付賬款,另一個怎么處理

bamboo老師 

2022 05/23 14:48
收到發票的時候
借:?應付賬款-暫估應付賬款
貸:應付賬款

84785001 

2022 05/23 14:57
這個裝修費計入固定資產是不是要交房產稅?

bamboo老師 

2022 05/23 14:57
這個裝修費計入固定資產是要交房產稅

84785001 

2022 05/23 15:02
裝修費計入固定資產,是不是房產是自己的情況下才計入固定資產,如果不是自己的裝修費要計入待攤費用里。

bamboo老師 

2022 05/23 15:03
是的 這樣理解正確的哈

84785001 

2022 05/23 15:05
除了交房產稅,還有什么稅?印花稅?折舊按20年提是嗎?和房產一起還是分開提?

bamboo老師 

2022 05/23 15:07
就是房產稅 如果后面出售 還有土地增值稅?
印花稅是根據工程合同繳納
折舊是在房屋剩余折舊期間計提

84785001 

2022 05/23 15:11
麻煩老師,折舊能不能舉例說明。該房產是去年10月公司花500買的,11月開始計提折舊,接著裝修花了200,今年1月竣工。裝修折舊怎么處理

bamboo老師 

2022 05/23 15:12
1月份竣工后還剩多長折舊?
房屋賬面價值多少?

84785001 

2022 05/23 15:17
房屋賬面價值500。房屋從去年11月開始折舊,到這個月累計折舊7個月,房產按20年折

bamboo老師 

2022 05/23 15:20
那剩余折舊期間20*12-7=233
原賬面價值加上裝修金額 減去殘值 除以233 就是按月計提折舊金額

84785001 

2022 05/23 15:23
我想把裝修費折舊單獨計提可以不。

bamboo老師 

2022 05/23 15:24
那您最好計入長期待攤費用科目?
