問題已解決
老師好:所得稅匯算清繳A100000表,應納稅額計算如圖: 31實際應納所得稅額(是應納稅所得額+納稅調增-納稅調減后計算出來的數嗎)



你好,不是的,這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的
2022 05/21 10:31

84784999 

2022 05/21 10:38
第32減:本年累計實際已繳納的所得稅額(是1-4季度實際繳納的稅嗎?還是納稅調增前的利潤計算的稅額)

郭老師 

2022 05/21 10:43
31實際應納所得稅額(是應納稅所得額+納稅調增-納稅調減后計算出來的數嗎)
這個31欄不是的
它是根據利潤總額加調增減調減)*25%-減免稅額算出來的
32欄是季度1-4季度預繳的

84784999 

2022 05/21 10:49
第33欄就是企業匯算清繳后31-32應補的稅款?

郭老師 

2022 05/21 10:54
你好,對的是的是這么做。

84784999 

2022 05/21 12:32
老師:32欄,對應金額就是賬里應該記載的應交所得稅嗎?, 31-32的差額 是匯算清繳后應補提的所得稅額,分錄借:所得稅費用 ,貸:應交稅費應交所得稅。

郭老師 

2022 05/21 12:50
32欄,對應金額就是賬里應該記載的應交所得稅嗎
是實際支付給稅務局的
所屬期21年的
31-32跨年借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業所得稅

84784999 

2022 05/21 13:46
老師:現在31實際應納所得稅額3332339.76元,32欄累計預繳3326467.75元(根據利潤總額計算數假如全部預繳)。31-32差額5872.01元(這5872.01我就要做補提的分錄對嗎?), 現在是這個情況,我沒做補提5872.01的分錄。31欄的金額已經等賬里的應交稅費的金額,是不是21年應交所得稅調整過,或者是計提錯數了。

郭老師 

2022 05/21 14:12
是的
是的
已經繳納過的
計提就不清楚了
不知道你賬務處理

84784999 

2022 05/21 15:06
謝謝老師耐心指導,我小白剛接手,之前會計離職了,我核對一下所得稅填報。 我表達的也不太清晰。

郭老師 

2022 05/21 15:07
你看一下你實際繳納的和你賬上的應交稅費是不是一樣的?
