問題已解決
我們單位是生產制造業單位,使用蒸汽,先預交蒸汽費用,月底結轉當月使用量,次月對方給開具上月使用量發票,但是對方開具發票數和我們自己單位計提結轉使用數不一致,我們預交、結轉、收到發票分別應該怎么做賬?



同學你好
借預付賬款
貸銀行存款
結轉成本嗎
2022 05/20 10:29

84784993 

2022 05/20 10:31
月底結轉借制造費用貸預付賬款嗎,那收到發票呢?

樸老師 

2022 05/20 10:39
同學你好
不是
需要先暫估才可以
不然沒法結轉
